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Depósito de cuentas
En una SL que no tuvo actividad el año anterior, legalizamos los libros con el asiento de apertura y el de cierre. Mi pregunta es ¿Tenemos qué depositar estos libros?, la cuenta de p y g del año pasado no existe, ¿Qué libros y cómo hay que presentar...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Sacar facturas recibidas y expedidas del contaplus
Me ha pedido mi gestor que le saque el libro de facturas recibidas y expedidas pero con el iva desglosado por tipo, el total. Pero no se como hacerlo el tiene otro programa diferente al contaplus y no me puede ayudar.
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Regularizar cuenta
¿Tengo un saldo de 1.57? En la cuenta 4709 (es el importe del impuesto de sociedades que se tendría que devolver), pero ahora veo que se puso que renuncia a la devolución. ¿Cómo tengo que hacer para dejar la cuenta 4709 a 0? ¿Qué cuenta de...
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Tenemos problemas con facturas impagadas de una casa que construimos y ya está vendida a un cliente
Hemos construido una vivienda para posteriormente venderla. En septiembre se escritura la venta. Y en octubre nos llegan facturas a nuestro cargo por reformas que hicimos en dicha casa a petición del cliente después de haber formalizado la venta. Lo...
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Provisión de gastos de viajes
Los empleados todavía no me han entregado los gastos de viaje del mes de Junio pero tengo que cerrar el mes. Me han pedido que lo meta en la contabilidad con un importe aproximado en Junio y que luego en Julio cuando me lo entreguen, meta los reales....
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¿Cómo contabilizo una vez que se paga a los trabajadores?
Ayer me contestaste a la pregunta de como contabilizo el modelo 110 en el momento del pago que lo entendí perfectamente de la 4751 a 572, pero antes de pagarlo como lo hago, ¿Por qué por lo que he podido entender si por ejemplo la nomina es de 500? A...
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Operación de leasing
La empresa para la que he empezado a trabajar tiene en sus cuentas contabilizado un leasing por la compra de un coche, este coche se lo quedó uno de los socios cuando la sociedad se la repartieron entre los diferentes socios (no se muy bien como fue...
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