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Preguntas y respuestas relacionadas
Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Préstamo bancario: asiento
La empresa para la que trabajo solicito un préstamo de 120.000,00 el 2 de Junio de 2009, a devolver en 7 años aunque en ese momento no se necesitaba, por lo que se avalo con un Plazo fijo de 60.000,00 que ya existía. La cuota que se paga es de 9500...
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Como me devuelven el iva como autónomo
Soy fotógrafo autónomo desde hace muy poco tiempo. Estoy pensando realizar una compra para ampliar equipo. Me gustaría saber que ocurre con el iva en mi caso, es decir cuando como y cuanto me devuelve hacienda.
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Ecpn.- Duda en la cuenta 118
En el ejercicio 2008 hubo una aportación de los socios: 572 a 118, la cual reflejé en el ECPN en la columna otras aportaciones de socios y en la fila de otras operaciones con socios o propietarios (casilla 512 y 610). En el 2009 he hecho el asiento...
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Descuento de letras
Antes que nada te quiero agradecer tu tiempo. No se si debo preguntar aquí, pero como mi duda es sobre contabilidad. Tengo una duda que es sobre una venta de mercaderiaspor valor de 142020 más el iva, pero después de tres días la sociedad descuenta...
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Contabilizar albarán pagado al momento en efectivo
Quería saber como contabilizar los albaranes que se pagan al momento en efectivo, y con el IVA incluido. Sé que deberían contabilizarse en la cuenta 4009, sin incluir el IVA, hasta que no nos llegue la factura, pero en el momento de recibir la...
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Contabilizar nómina con procesos de it
La nómina de un trabajador me ha llegado con los siguientes datos, decirle que nunca había tenido un trabajador con una baja... Pues en la parte de procesos IT ( accidente/enf.prof) me aparece: Días: 4 Prestación cargo ss. : 137 Complemento cargo...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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¿Qué cuenta debo poner del grupo 7, con operaciones del banco?
Tengo una dudilla Nuestro banco ha echo algunas operaciones con el datáfono de la empresa, y nos ha ingresado una cantidad de dinero, esa cantidad, ¿Cómo la contabilizo? ¿Podría usar alguna cuenta del grupo 7 como ingreso? ¿Podría servir la 769 otros...
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