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Deterioro inmovilizado material
Tengo un supuesto de contabilidad que dice: El coste de un edificio fue de 50.000 Euros y se le aplica un 2% de amortización anual. El 20% del precio fue del solar y consideramos un IVA del 7%. He contabilizado varios asientos de las operaciones que...
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Factura del banco
El banco nos ha empezado a emitir facturas por una cuota de acceso a internet, con su base, su iva y su total, ¿Cómo he de contabilizar dicha factura? Si estos suelen ser del grupo 5, ¿He de utilizar una cuenta del grupo 4?
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Contabilizar impuesto
Como siempre tengo una duda, he de contabilizar unos pagos a la seguridad social atrasados que llevan un recargo del 20% de mora, según he podido leer en distintos foros he visto dos formas de contabilizarlo o así lo he entendido yo. Por un lado, los...
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Facturas de compras
Me gustaría que me explicaras como se contabiliza una factura de compra de mercaderías que solo lleva el 30%de iva. Es decir en factura solo viene el 30 %de la mercancía. Como se contabiliza el resto. Soy nueva en esto y lo entiendo muy bien. Se...
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Contabilización Anticipos
Mi empresa se dedica a producir equipos elecrónicos. Estos equipos se producen en más de 3 meses y habitualmente se facturan anticipos a los clientes. Hasta la fecha estos anticipos se han contabilizado como ingreso en la contabilidad de la empresa,...
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Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Libros legalizados y cuentas anuales
Llevo la contabilidad de una pequeña empresa constituida en 2013, y tengo varias dudas. 1-) En abril se legalizaron los libros oficiales, en la contabilidad había metido la cuota del autónomo administrador como gasto, (no hay trabajadores) y ahora,...
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Contabilizar asiento finiquito
Tengo que contabilizar un finiquito de un trabajador que finalizó su relación laboral el 31/01/2011 por baja voluntaria. El desglose del finiquito es el siguiente (la nómina se le pagó normalmente ya que era un mes entero): - Paga verano: 629,27 -...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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