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Contabilidad con pago de un cheque por devolución
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Se puede cambiar la fecha de na contabilización de una factura?
Tengo una factura de un proveedor intracomunitario de diciembre de 2011, que me llego a mediados de enero de 2012. Como ya había presentado 303 y el 390 del 2011 tuve que contabilizarla con fecha de enero de 2012. Ahora este proveedor quiere que la...
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Sociedad limitada. Compra.
El año pasado compramos una Sociedad limitada en el mes de Octubre. La única información que nos da la antigua asesora es un balance de sumas y saldos a fecha 30/09/2006. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué asiento puedo hacer para meter yo mi contabilidad y...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Anular abono
Pagamos unas facturas de estacia en una residencia, se cobraba en el 2006 un total mensual con iva de 406.42 como llega la ayuda de la generalitat y es tan baja, que tenemos que empezar a pagar 1.165 iva incluido también, la deuda asciende a unos...
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Fra. Emitida de obra con retención
Quiero contabilizar una fra. Emitida por mi empresa que se dedica a la obra publica, y cuando emite las facturas tienen una retención del 5%. Quisiera saber como contabilizar la fra. Y como contabilizar la retención, ya que ésta últi no se sabe nunca...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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Problema al pasar facturas de facturaplus a contaplus
Tengo un problema y necesito ayuda por favor ya que no encuentro la solución. Estaba haciendo el modelo 347 (lo hago yo a mano ya que no tengo el contaplus actualizado), y me he dado cuenta que hay facturas de Enero que todo y estar contabilizadas no...
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Registrar en libro diario, ¿Mayor y balance?
Se vende mercadería por 18000$, ¿Nos pagan el 25% con un documento el 25% en efectivo .el 35% con un cheque y el resto a credito?
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Pagos con tarjeta del banco (visa)
Santi buenos días. Tengo una consulta que hacerte si eres tan amable. Estoy contabilizando las facturas y gastos con la tarjeta de crédito del banco que hacen mis compañeros en la empresa y el tema de los asientos lo tengo claro, pero el tema de la...
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Venta Elemento Amortizable
Hemos vendido un TPV a una empresa (cuenta 217) pero tengo dudas respecto a la contabilización dado que dicho elemento ya tiene su amortización cancelada, ¿Cómo debería realizar el asiento para cancelar la cuenta 217?..
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