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Contabilización anticipo proveedor
Tengo una duda respecto a los anticipos. El asiento tipo al hacer un anticipo es: 1000 (407) - a - (570) 1160 160 (472) Bien cuando recibo una factura es: 6000 (600) - a - (407) 1000 960 (472) - a - (400) 5960 El problema que se me plantea es el IVA...
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Tarjeta de crédito
Tengo una duda en la contabilización de tarjetas de crédito. En los ejemplos que veo siempre dirigimos el gasto y el iva contra la cta 5201. Mi pregunta es: si yo compro con la tarjeta y me dan fra entonces como lo hago, ¿Contabilizo la factura y lo...
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
2 respuestas
Anular abono
Pagamos unas facturas de estacia en una residencia, se cobraba en el 2006 un total mensual con iva de 406.42 como llega la ayuda de la generalitat y es tan baja, que tenemos que empezar a pagar 1.165 iva incluido también, la deuda asciende a unos...
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Cómo contabilizar el tc2
Quisiera saber si tengo que contabilizar algo del tc2 que me envía la gestoría. Yo contabilizo las nominas y el asiento de coste empresa pero no se que hacer con los tc2 que me envían todos los meses.
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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