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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
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Provisión de gastos de viajes
Los empleados todavía no me han entregado los gastos de viaje del mes de Junio pero tengo que cerrar el mes. Me han pedido que lo meta en la contabilidad con un importe aproximado en Junio y que luego en Julio cuando me lo entreguen, meta los reales....
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Pregunta fiscal-refacturación iva
Siempre tengo la misma duda y cada persona me dice una cosa diferente. Es por la refacturación de gastos con iva. Por ejemplo, asumes unos gastos que no son suplidos y de los que se va a hacer cargo el cliente. Éstos llevan iva. Cuando se los...
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Contabilizar factura comisiones agencia viajes
Somos una agencia de viajes en régimen especial. Normalmente los mayoristas nos expiden facturas con la comisión incluida. Uno de ellos nos ha pedido que le hagamos factura de comisión por la diferencia porque nos han pagado menos porcentaje del...
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Factura provisión de fondos préstamo hipotecario
Me llamo Luis, soy un recién dimplomado en empresariales que por suerte se encontró con un trabajo como jefe de contabilidad antes de terminar la carrera. La empresa para la que trabajo acaba de renovar su hipoteca y me ha llegado una factura de la...
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Asiento de apertura en contaplus
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Apuntes bancarios
Los movimientos bancarios, pagos, cobros etc. ¿Cómo se deben contabilizar, por la fecha de operación o por la fecha valor?
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Autónomos y Gastos
Quiero saber como se contabiliza la cuota de autónomos cuando es la empresa que la paga.. He leído que hay opciones de llevarla a una 553 y la otra es incluir dicho valor en la nomina. Por otro lado quiero saber si es la empresa que la paga, ¿Si esto...
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Contabilizar una factura con iva descontando una subvención a recibir dentro de unos 3 meses
Tengo que hacer una factura a un cliente para el pago de una mercancía. Tengo la base imponible con su iva pero tengo que deducir de la factura una subvención (amparada en un programa de renovables) que la Agencia me abonará a mi (espero) dentro de...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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