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Respuestas en Contabilidad

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Intereses demora comercial

La formula para el calculo de los interés es Gastos =(importe a aplazar) por ( tipo de interés) por (días aplazados) dividido por 360 A esto debes añadir las posibles comisiones que te cobre el banco (que las cobra).
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Esquema de mayor

Los cobros de anticipos de ventas o servicios están sujetos al IVA, por lo cual, lo mejor es que hagas la factura, cargas al cliente y abonas a iva repercutido y a ingresos por arrendamientos.
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Contabilidad de una línea de alta tensión?

Por lo que comentas entiendo que la linea pasará a ser propiedad de la empresa (caso contrario es un gasto, grupo 6), y que no esta terminada, en cuyo caso es correcto el planteamiento que haces.
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Contabilidad suscripción de participaciones sociales de una sociedad de garantía recíproca

El planteamiento que haces es correcto, son justo esas cuentas. Normalmente no te generaran ningún tipo de rendimiento, si lo tuvieses ya los contabilizaras como tales llevado el momento (cta 7603).
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Duda en asiento contable

El último asiento debe ser por los 7.000, pero no lo debes de hacer en junio sino en la apertura. En la misma apertura debes sustituir la cuenta 129 por la 121. Tienes que pasar el saldo que tengas en la 129 a la 121. Pero OJO te estarán saliendo...
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Cuentas de proveedores

Puedes tener todas las que quieras, pero ojo con la declaración del 347, esta va agrupada por compras-ventas y por nif o cif
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Mi cliente me ha pedido que le recompre un material que le vendí. ¿Es legal? ¿Hay algún problema?

Como tu dices, no es lo normal, pero tampoco deja de ser legal. Tu puedes comprar la mercancía a quien quieras. Una observación, como no es normal, si la inspección tributaria se fija en esa operación, al ser algo "raro", le va a dar todas las...
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¿Qué hacer con un pagaré recibido de un cliente?

Puedes hacer dos cosas: 1.-Esperas al día del vencimiento, y lo llevas a tu banco para que te lo abonen en tu cuenta. Ojo, si puedes negocia antes lo que te van a cobrar, que luego vienen las sorpresas. En el momento de entregárselo al banco, si...
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Contabilizar Factura Autónomo subcontratado

Si realiza trabajos en productos que tu vendes después, es un proveedor (400), caso contrario es un acreedor (410). En el primer caso la cuenta de gastos sería la 607, en el segundo la 623

Cancelación saldo cuenta 465

El asiento a hacer es: 465xx a 798xx

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