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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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Contabilización del software contable
En la empresa en la que trabajo utilizamos el contaplus para la contabilidad, se adquirió en el 2012, todavía no lo he contabilizado, y en esta semana hemos contratado el servicio de mantenimiento durante un año que también incluye la actualización...
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Contabilización de un leasing
Como acabo de llegar a una empresa nueva, me estoy encontrando con algunas cosas que o no había visto, o me resultan nuevas. Te explico lo que hacen en esta empresa a la hora de contabilizar la amortización de un leasing 472 (16)...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
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Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
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