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Saldo deudor en la 476
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Aplazamiento deuda TGSS superior a 1 año
Debo contabilizar el aplazamiento de una deuda con la seguridad social, este aplazamiento tiene una duración de 4 años, tengo la tabla proporcionada por la TGSS pero no tengo claro que cuentas aplicar: 476- pago cuota mes 669- intereses a) 570 O he...
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Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
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Contabilizar financiación a cliente por financiera
Quería preguntar como tengo que contabilizar un cliente que paga la factura a través de una financiera y a que cuenta tendría que llegar los gastos, en principio yo he pensado este asiento: 430 Clientes a 705 Prestación de servicios 440 Deudores...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Nominas y salario en especie
Quería formularte una última pregunta: Se trata de una nomina que seia la siguiente (640) 10.000 (476) 600 (4751) 1000 (465) 8.400 (465) 8.400 (572) 8.400 Seria la nomina de los empleados durante el primer trimestre, seria el asieo tres veces: Pero...
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Sobre modelo 110, 115 e iva, etc
Me gusta mucho tu nombre, tengo una amiga de Murcia que se llama igual ;) Bueno, voy a mis dudas. ¿Cómo se contabiliza el modelo 110? ¿Qué es el modelo 115? ¿Eso existe aun o se ha unificado con otro modelo? El TC1 es lo de autónomos, ¿Verdad? Y el...
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Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente: Deudores por venta 100 Venta 100 Al cobrarse con un cheque: Cheque en cartera 100 Deudores por venta 100 Ahora si el cheque es rechazado, ¿Cómo registro los gastos bancarios? ¿Estaría bien...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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¿Son suplidos?
Resulta que mi empresa presta servicios de monitoras a otra empresa, y de vez en cuando compramos juguetes, agua y material escolar que luego nos abona la otra empresa. De aquí mi pregunta si cuando yo compro el agua, los juguetes y el material...
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