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¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago?
Se debe llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un periodo posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso”. Gorelo
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Contabilidad con pago de un cheque por devolución
Tengo una factura para contabilizar, la mitad se pagó con la tarjeta y la otra mitad a través de un cheque devolución (anteriormente se había comprado un artículo y posteriormente se devolvió dando un cheque devolución para una posterior compra en...
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Descuento en factura
Primero decir que estoy metido en un fregado intentando llevar la contabilidad mediante una aplicación online llamada e-conomic y que ya hace muchos años que estudié algo de contabilidad. Estoy metiendo las facturas del año en curso y me encuentro...
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Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
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¿Cómo contabilizar proveedores de inmovilizado?
Me gustaría que me resolvieras unas dudillas que tengo: .-Si tengo un proveedor que en una misma factura me sirve material de oficina(328), un curso para un trabajador(649) y un programa informático(206); ¿Debo de tratarlo en el asiento como 410 o...
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Derecho de un inmobiliaria a cobrar comisión si no hay venta
Estoy con la venta de mi piso a través de una inmobiliaria. Un cliente reservó la vivienda y después hicimos contrato privado con entrega de arras sumando el 10% del precio de venta. Por problemas del comprador, podría ser que no cumpliese con los...
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347 fras. Ptes. Para el próximo año?
Tengo una duda acerca del modelo 347. Es la siguiente: Hay un proveedor que me ha enviado una factura de 2018, que yo aún no tenía. Él la incluirá en su 347, pero yo no porque ya lo hemos presentado. Esa factura la he contabilizado en 2019....
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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¿Cómo contabilizo compra de bebidas alcohólicas y refrescos para luego venderlas/os?
La actividad económica de mi empresa está relacionada con la construcción, pero debido a la crisis que estamos atravesando hemos optado por ampliar la actividad económica y hemos alquilado un pub. De modo que tengo que separar contabilidades y a la...
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Presenar el mod. 130 sin la totalidad de las facturas
Estoy ayudando a una persona a presentar el modelo 130 de los trimestres del 2009, que aún no ha presentado. Bien, me ha entregado facturas, pero me dice que no las tiene todas porque se le quemaron en un incendio de su negocio. Al hacer el libro de...
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