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Prorrata de IVA
En este ejercicio 2010, tengo que prorratear el IVA de las facturas que son de gastos comunes. Del IVA de las facturas tengo que prorratear el 17% de las de usos comunes. Tengo el contaplus elite 2010. Quisiera saber como he de hacer los asientos...
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Beneficio de U.T.E.
Una Union temporal de empresas compuesta por dos empresas al 50 % la UTE tiene en el ejercicio 2004 un beneficio como se contabiliza la parte de ese beneficio en cada una de las empresas participes, que asientos contables y en el impuesto sobre...
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Contabilizar un pago
Tengo una pequeña duda, resulta que tengo dos empresas la A y la B que me ha pasado que tenía unas facturas de un proveedor, la cual era una de la empresa A y otras dos de la empresa B yo como es normal lo he contabilizado cada una en su sitio, que...
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Contabilidad diferente entre asesoría y empresa
A mi empresa le lleva la contabilidad una asesoría, a principio de años decidimos llevar una real nosotros paralela al a asesoría. Las cuentas no cuadran en prácticamente nada. Si este año que entra la queremos llevar nosotros,¿Podemos partir del...
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Suplidos II
Le hice una pregunta el viernes 2 de septiembre sobre suplidos que me contestó correctamente; esta fue su respuesta: Buenos días. Como indicas, si la factura emitida incluye algún tipo de suplido por conceptos que son por cuenta del cliente, estos...
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Contabilizar perdidas año anterior
El año pasado la empresa tuvo unas pérdidas de 63.000 eur, pero no se hizo ningún asiento (como ahora estoy viendo a través de otras consultas) para "formalizar" el crédito por pérdidas a compensar, de la (4745) a (630) por el 25%, sino que...
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Como contabilizar cuando se cobra un pagaré
Tengo un apunte en el banco que se ha descontado un pagaré que nos han emitido a nosotros por tanto un ingreso para nosotros esto ¿Cómo se contabilizaría?
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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