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Devolución de pagaré abonado en cuenta
Un cliente me abonó una factura por medio de dos pagaré por unos trabajos que le hicimos en la empresa familiar, el primer pagaré tenia como fecha de vencimiento el 30/12/17, hablé con el y me dijo que no lo ingresara en mi banco pues no iba a tener...
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Asiento contable
He comprado un camión y me gustaría que me facilitaseis el asiento contable que tengo que hacer. He solicitado un préstamo a 5 años. Precio compra del camión 12821,81 Iva 2051,49 Desembolso inicial 4561,12 comisiones apertura 237,18 Intereses a pagar...
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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz
Trabajo en una empresa en España cuya matriz está en otro país de la Unión Europea. Como la empresa de España acaba de abrir, hay ciertas facturas contabilizadas en España, que han sido pagadas a través de la matriz. Me piden que contabilice el pago...
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Contabilidad ventas contado
¿Cuándo en un comercio se producen ventas de contado o tickets, como se contabilizan? Ya que no hay factura de por medio. Cuando esta empresa que es una SL vende a otra empresa mediante fra. El procedimiento es: 430 a 700 477 Pero si son ventas de...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Reclamación de herencia con testamento
Hace unos días quería reclamar la herencia de mi madre porque no me quedó clara la repartición, y me moví para pedir el certificado de ultimas voluntades, mi sorpresa fue que en dicho certificado, que me cedió la gestoría que en el momento del...
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Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Contabilizar retribución autónomo sin nomina
Soy autónomo de SL y durante el 2017 he contabilizado la cuota de autónomo a la cuenta 551 porque no tengo nómina y tampoco he facturado. ¿Puedo regularizar contablemente de alguna forma una retribución para que cuando haga la declaración de la renta...
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