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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
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Modelo 347. Pago en dos ejercicios diferentes.
Tengo un pequeño problema con mi modelo 347, debido a que yo tenía muy claro como se hace, pero la persona con quien se supone que lo cuadro me está mareando. Os explico. Yo hice un trabajo de 8001 euros. El cual fue pagado 4000 euros a final del año...
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Como contabilizar factura con irpf
Tengo una factura por servicios prestado que incluye base imponible, iva y una partida de irpf al 15%. ¿Mi duda es que hago con esa partida de irpf? ¿La contabilizo en la partida 4750002 que tengo para irpf profesionales independientes? ¿Pero luego...
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Contabilizar el modelo 130
Trabajo en una empresa pequeña como contable. Cada trimestre hacemos la declaración de los modelos 300 (iva), 110 (retención trabajadores) y modelo 130. ¿Cómo se contabiliza el modelo 130?
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Consulta sobre pago por Seguros
Solo quería plantear este caso, el seguro de un vehículo ha pagado al taller de reparaciones el importe del siniestro sin IVA y ahora nosotros tenemos que pagarle al taller el IVA, el tema es que contablemente la cuenta del taller nos queda...
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Contabilización anticipo proveedor
Tengo una duda respecto a los anticipos. El asiento tipo al hacer un anticipo es: 1000 (407) - a - (570) 1160 160 (472) Bien cuando recibo una factura es: 6000 (600) - a - (407) 1000 960 (472) - a - (400) 5960 El problema que se me plantea es el IVA...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago?
Se debe llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un periodo posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso”. Gorelo
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