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Que comprede la cuota de asesoría
Me gustaría saber que cobra un asesor, en concreto me explico. Tengo una empresa con mi marido, y tenemos contratados los servicios de una asesoría. No existe ningún tipo de contrato, y cuando hemos hablado de los honorarios nos ha dicho simple y...
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Contabilización de nomina de socio
Tengo que contabilizar la nómina de un socio que tiene su correspondiente retención y no tiene seguros sociales ya que lo paga por su cuota de autónomo. Me surge la duda de la cuenta de gasto a la que va. 607 o 623.
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Inmovilizado no incluido en la apertura del nuevo año
El tema es el siguiente, en 2010 se compro un elemento de transporte, la empresa que lo adquiere esta en módulos, esta empresa cambio de gestoría el 01-01-2012 y esta puso a 01-01-2012 el inmovilizado que quiso. Mi sorpresa es que ahora hemos vendido...
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¿Cómo puedo facturar y contabilizar las ganancias de una empresa de venta ambulante?
Se trata de una empresa que una de sus formas de venta es hace algo similar a la venta ambulante. El comercial se desplaza a ferias, plazas, mercadillos y demás, y sobre la marcha vende y cobra bolsas a los feriantes según sus necesidades; el único...
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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago?
Se debe llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un periodo posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso”. Gorelo
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Factura Francia
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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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