Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Clientes incobrables
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo contabilizar el modelo 130?
Como puedo contabilizar el modelo 130, mejor dicho los pagos fraccionados que se hacen en cada trimestre, para luego al fecha 30/06 del año siguiente hacer el modelo 100 (renta)
1 respuesta
Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
1 respuesta
Contabilización facturas de servicios de peluquería
En una peluquería canina, cuyas ventas son por la realización de trabajos por corte de pelo, baño etc... ¿Cómo tendría que contabilizar estas ventas? Sería: (430) clientes a ventas mercaderías (700) Iva repercutido (477) ¿O en lugar de emplear la...
1 respuesta
Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
1 respuesta
¿Cómo seria el asiento que refleje la anulación de una deuda?
En el balance hay una deuda que nosotros la tenemos ya pagada y tenemos la documentación al respecto. ¿Cómo seria el asiento para reflejar este hecho? 410 (D) ¿Si ya están pagos que cuenta se pondría?
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un anticipo a proveedores?
Quería saber si es posible contabilizar el anticipo a proveedores así 407 472 a 400 Luego 400 a 570/572 Lo pasaría por la 400 antes de llevarlo a banco o a caja para que en el mayor quede constancia en dicha cuenta. ¿El plan lo permite?
1 respuesta
Cuota socios asociaciones
Tratando de llevar" la contabilidad de una pequeña asociación local y me ha surgido una primera duda, que espero puedas solucionarme. Verás, la asociación cuenta con unos 100 socios, afiliados... Son personas que aportan una cuantía anual en concepto...
1 respuesta
¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad