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Información de la pregunta
Título:
contabilizar saldos de clientes incobrables
Experto:
51641141
Valoración:
4
Fecha:
25/03/2009
contabilizar saldos de clientes incobrables
Buenos días. Tengo un poco de lio sobre cual es la forma más correcta de contabilizar un crédito sobre un cliente que sabes que no vas a cobrar. Es que miro el PGC y veo muchas cuentas relacionadas. La 436, 490, 650, 694. Y no sé cuales se utilizarian. ¿Me puedes decir los asientos a realizar?
Gracias y un saludo.
contabilizar saldos de clientes incobrables
El primer apunte es pasar el credito del cliente a clientes de dudoso cobro:
cta 436 a cta 430
El siguiente apunte es dotar la provison:
cta 694 a cta 490
un saludo
contabilizar saldos de clientes incobrables
Esos dos asientos se harian en la misma fecha? Y todo se queda ahi? Ya no hay que hacer más asientos? Y que pasa si definitivamente no vas a cobrar ese saldo? Y si cobras una parte y la otra no, que asientos se hacen? Con que fecha?
Gracias
contabilizar saldos de clientes incobrables
El apunte de pasar clientes a clientes de dudoso cobro lopuedes hacer cuando al vencimiento de la factura no has cobrado.
La dotacion a la provision la puedes hacer a final de año si en verdad no has cobrado.
Si cobraras todo o parte deberias hacer (cta 57 a cta 436) por la parte cobrada.
Si hubieras dotado provision por la totalidad del saldo y cobraras por la parte cobrada harias un apunte (cta 490 cta 794)
un saludo
contabilizar saldos de clientes incobrables
Una última cuestión que me queda: por la parte que definitivamante no se vaya a cobrar tengo que hacer 650 a 436? al final de año? o en el momento que lo sepa con certeza?
Gracias. Con esto creo que ya termino.
Un saludo
contabilizar saldos de clientes incobrables
En el momento que lo sepas con certeza, bien porque haya habido una demanda judicial o con cualquier documento que te verifique la incobrabilidad de estos saldos.
un saludo
Pregunta finalizada. Valoración: 4
Gracias por todo. Hata otra
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