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Información de la pregunta
Título: gastos diferidos
Experto: vicensan
Valoración: 4
Fecha: 10/02/2008


gastos diferidos
Tengo que contabilizar una factura por la redaccion de un proyecto de construccion, qu e ma ha hecho una s.l., y tengo que contemplarlo como un gasto diferido, ya que no se ha comenzado con dicha obra, y que se irá amortizando el 10% cada mes. ¿ cual sería el asiento para reflejar ese gasto como diferido, utilizando una cuenta de inmovilizado? ¿ cada mes se hace una amortizacion de dicho inmovilzado?

gastos diferidos
Hola buenos días: el asiento que yo haría seria el siguiente: el proyecto yo lo consideraría un inmovilizado material en curso ya que lo que te han facturado es el proyecto que va asociado a una construcción que todavía no se realizado; por tanto el asiento que yo haría sería el siguiente:   en el debe la cuenta  231 construcciones en curso ( ya que el proyecto va asociado a una construccion) tambien en el debe la cuenta de iva soportado correspondiente y en el haber , se utilizaría una cuenta de proveedor de inmvoilizado; si el proveedor es a largo plazo utilizamos la cta 173, y si  el proveedor es a  a corto plazo la cta 523 por el importe total de la factura el asiento seria asi: 231 construcciones en curso                a               173 ò 523 proveedor inmovilizado 472 iva soportado logicamente para realizar tu asiento utilizarias subcuentas y le pondrias nombre concretos a dichas subcuentas. espero haberte ayudado. saludos.    

gastos diferidos
Muchas gracias, es lo que haré, pero se me plantea otra pregunta, ¿cuando doy de baja el inmovilizado?, supongo que al finalizar la obra de la que se trata, ¿contra que cuenta?.   Gracias otra vez,

gastos diferidos
hola de nuevo: antes de responderte y para asegurarme que la respuesta que te voy a dar es cierta, necesito que me aclares lo siguiente: la actividad de tu empresa es la construccion o promocion ? porque en tal caso si el proyecto de la obra va destinado a una vez que se termine la obra a la venta de la misma no seria inmovilizado ya que seria una mercaderia, porque la activividad de tu empresa es la construccion destinada a la venta, con lo cual la respuesta que te di el otro dia no es buena. ya que no se trataria de un inmovlizado sino de existencias es decir iria al grupo 3 y no al grupo 2 y no habria que amortizar nada. si la actividad de tu empresa no es la construccion sino cualquier otra, entonces dicho proyecto va destinado cuando la obra se termine a un elemento de inmovilizado , ya que dicho inmovilzado por concepto son elementos cuyo destino no es la venta sino la utilizacion por parte de la empresa durante un tiempo  mas o menos largo. en tal caso la cuando la obra estuviera terminada se daria de baja el inmovilizado construcciones en curso y se daria de alta el inmovilzado en construcciones, ya que la obra estaria totalmente terminada y cada final de año habria que dotar amortizacion. En este caso la baja del inmovlizado construcciones se producirira en el momento que la empresa decida vender dicho elemento y en ese momento se daria tambien de baja las amortizaciones acumuladas de dicho elemento. conclusion: Me tienes que dar mas informacion , ya que como ves hay dos alternativas de respuesta y dependiendo de la causistica que nos encontremos se aplicaría una u otra.   por tanto necesito que me aclares cual es la actividad principal de tu empresa

gastos diferidos
Hola otra vez, Mi empresa es una constructora, en la que la empresa promotora le encarga la ejecucion de un proyecto, pero la constructora tiene que hacerlo todo. Mi empresa encarga la elaboracion de un proyecto a una empresa independiente, que nos entrega el proyecto  finalizado  y nos envía la factura por el trabajo realizado. El caso es, que una vez finalizado el proyecto pasa ser propiedad de la promotora, y por tanto pasaría a formar parte de su inmovilizado, no del  mío. Por tanto, yo he contabilizado la factura como un coste, de un proveedor, que es como yo lo veo, pero hay otra opinion, de mis superiores que dicen que se podría inmovilizar el proyecto y amortizarlo para diferir el gasto en varios meses, y no soportar todo el gasto ahora, sobre todo porque no ha comenzado la obra y no podemos tener ingresos de la promotora por ellos. En definitiva esta es mi duda, yo creo que es un coste, pero me insisten que lo difiera en varios meses, pero no creo que sea del todo correcto hacerlo así. Gracias de antemano por tu respuesta, Un saludo.

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yo soy de tu misma opinion , en tu caso esl proyecto forma parte un producto que se está fabricando y que cuando se termine lo vendeis a la promotora, por tanto tanto el proyecto como toda la obra cuando se termine sera un producto terminado fabricado por tu empresa y destinado a la venta, por lo que en tal caso la factura del proyecto es un gasto mas que se sumara a todos los gastos derivados de la construcción. De todas formas el sector de la construcción tiene unas caracterisiticas especificas y me suena que hay ciertas formas para como tu dices no soportar todos los gastos de golpe, lo que ocurre es que desconozco la regulación especifica de dicho sector. saludos

Pregunta finalizada. Valoración: 4
Muchas gracias por tu respuesta, y por tu tiempo. Al final creo que voy a mantener mi criterio, porque creo que es lo que mejor refleja la realidad de la situacion.


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