Error contabilización y afectos en el envío SII

La situación es la siguiente:

Contabilizamos una factura recibida de forma incorrecta, la enviamos a la AEAT en el proceso de envío SII. Después de liquidar el iva del periodo en que se ha contabilizado la factura, detectamos el error de contabilización. Se contabiliza un asiento en negativo para contrarrestar el error y volvemos a contabilizar la factura correctamente. ¿Cómo se debería informar en el SII esta información?

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