¿Cómo dejar la deuda a 0 para liquidar una empresa?

Queremos liquidar una de las empresas del grupo y para ello la deuda en balance debe ser 0. Mi pregunta es como contabilizo esta cesión de deuda, ¿contra qué me lo llevo? Por ejemplo hay una deuda de aplazamiento con la S. Social que va a asumir otra empresa del grupo (ya lo hemos comuncado a la S. Social) pero no se como hacerlo contablemente para que en balance no conste como deuda de la empresa a liquidar y así poder llevar a cabo la liquidación.

Me urge un poco ya que debemos liquidar este año y tenemos pocos días!

Muchas gracias

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