Contabilización de mercaderías y descuentos

¿El 12 de febrero vendo a jusa productos por importe de 6200?
¿El 28 de marzo realizo otra venta a jusa por importe de 3800?
El 30 de marzo jusa liquida sus compras. ¿Enviamos nota de abono con descuentos por volumen de 550? ¿Y por pronto pago de 400? Cantidades que le son ingresadas en banco.
¿Cómo se haría el asiento?
Gracias de antemano

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Los asientos serian así:
1) Ventas a jusa
DB: ¿6200? (430) Clientes
HB: ¿5344.83? (477) iva repercutido
HB: 855.17? (700) Compras
DB: ¿3800? (430) Clientes
HB: 524.14? (477) Iva repercutido
HB: ¿3275.86? (700) Ventas
2) Liquidación de compras de jusa
DB: ¿10000? (572) Banco
HB: ¿10000? (430) Clientes
3) Descuento por volumen o rappel
DB: 474.14? (709) Rappel por ventas
DB: 75.86? (477) Iva repercutido
HB: ¿550? (430 ) Cliente
HB: ¿550? (572) Bancos
DB: ¿550? (430) Clientes
4) Descuento por pronto pago
DB: 344.83? (706) Descuento por pronto pago
DB: 55.17? (477) Iva repercutido
HB: ¿400? (430) Clientes
HB: ¿400? (572) Bancos
DB: ¿400? (430) Clientes
Pues este seria el asiento completo. De esta forma te debe quedar la 430 totalmente cuadrada.
Gracias pero no me ha quedado clara unas cosas:
¿La liquidación de jusa seria sin el iva solo con el importe de las compras? ¿Qué en total son 10000?
Y los descuentos por volumen que son 550 en el ejercicio que tengo no había que desglosar el iva había que sacárselo que seria 88
Y en el descuento por pronto pago que son 400 igual su iva seria 64.
¿Pero qué vamos que los asientos seria igual no?
Muchas gracias.
Es que pensaba que los importes venían con el IVA incluido. El asiento seria el mismo lo único que cambiando los importes de IVA y también los importes que tu veas que están mal. Las cuentas son las mismas.
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